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審計(jì)研究(2020年01期)
Auditing Research
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- 基本信息
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:中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)
:雙月
:1002-4239
- 出版信息
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: 經(jīng)濟(jì)與管理科學(xué)
: 審計(jì)
:3677篇
- 評(píng)價(jià)信息
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:8.938
:4.506
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目 錄
- 近期出版的國(guó)家審計(jì)理論研究參考書目
- 推進(jìn)新時(shí)代大數(shù)據(jù)審計(jì)工作的思考
- 中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)效果分析
- 國(guó)家治理視角的注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)功能演變研究
- 員工持股計(jì)劃與審計(jì)收費(fèi)——基于我國(guó)A股上市公司的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
- 會(huì)計(jì)師事務(wù)所國(guó)際化與審計(jì)收費(fèi)
- 非國(guó)有股東治理與審計(jì)收費(fèi)——基于國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
- 審計(jì)師利用專家工作抑制盈余管理了嗎?——基于關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)披露的經(jīng)驗(yàn)...
- 審計(jì)師行業(yè)專長(zhǎng)、產(chǎn)權(quán)性質(zhì)與投資效率
- 無(wú)控股股東、內(nèi)部人控制與內(nèi)部控制質(zhì)量
- 高管年齡和內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)選擇
- 財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)力與異常審計(jì)費(fèi)用關(guān)系研究
- 研究信息參考——提升審計(jì)質(zhì)量與效果篇
- 中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)召開“大數(shù)據(jù)審計(jì)的理論與實(shí)踐”合作研究課題成果匯報(bào)交...
- 中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)召開“財(cái)政資金績(jī)效審計(jì)”合作研究課題成果匯報(bào)交流暨專...
- 歡迎訂閱2020年《審計(jì)研究》雜志
- 財(cái)政資金績(jī)效審計(jì)研究專題
- 財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)現(xiàn)狀及策略研究
- 全面預(yù)算績(jī)效管理背景下財(cái)政資金績(jī)效審計(jì)研究
- 財(cái)政資金績(jī)效審計(jì)研究